* ‘Conferir as notas fiscais de entrada no sistema com base na comparação de notas fiscais entregue pelo setor de compras, verificando datas de vencimento, fornecedor, valor bruto total da nota fiscal
*’Realizar o lançamento no sistema dos títulos bancários nas notas fiscais apontadas pelo setor de compras, de forma a serem utilizados para geração dos arquivos bancários de pagamentos
* Gerar arquivos bancários por meio da criação de lotes de remessa via sistema MV, de forma a realizar a programação e pagamento.
* Realizar baixas de pagamento por meio dos arquivos de retorno emitidos pelo banco.
* Controlar os documentos fiscais por meio de pastas eletrônicas, para serem entregues à contabilidade para a geração de guias de impostos.
* Verificar os títulos bancários em aberto por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).
* Realizar a previsão do fluxo de pagamentos por meio de planilhas eletrônicas
* Realizar as conciliações de pagamentos por meio da conferência via extrato bancário
* Acompanhar as previsões de recebimentos de convênio, por meio dos demonstrativos de pagamentos das operadoras de saúde.
Apontamento das glosas identificadas por meio dos demonstrativos de pagamento, visando entregar ao setor de faturamento para a realização de recursos de glosa
* Emissão de nota fiscal de pessoa física e jurídica por meio dos sites de nota fiscal eletrônica, para envio a pacientes particulares e operadoras de saúde.
*Realizar as conciliações bancárias de recebimento por meio de conferência via extrato bancário e o relatório de razão bancário gerado pelo sistema MV.
Ensino Superior cursando ou completo em Administração de empresas ou áreas afins
Desejável conhecimento no sistema MV