Recepcionar e validar documentos
Organizar e programar documentos conforme disponibilidade e obrigatoriedade de pagamentos
Priorizar e executar pagamentos emergenciais conforme demandas das áreas de negócios
Organizar e arquivar comprovantes de pagamentos executados
Validar remessas e retornos diariamente sobre pagamentos
Analisar e reportar possíveis problemas com pagamentos ao departamento de TI para ajustes no ERP no processo bancário
Solicitar ou cobrar dos fornecedores o envio de boletos para pagamentos com antecedência
Negociar prazo para pagamento de documentos vencidos antes de reportar ao departamento de origem quando a solução não for alcançada